中证智能财讯 安纳达(002136)3月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入27.14亿元,同比增长32.60%;归母净利润2.68亿元,同比增长44.76%;扣非净利润2.77亿元,同比增长48.74%;经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元,同比增长248.75%;报告期内,安纳达基本每股收益为1.2474元,加权平均净资产收益率为26.00%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
公告显示,公司全年营业收入变化主要由于2022年,在国内新能源行业的快速增长推动下,公司主营产品磷酸铁市场处于上升周期,受房地产行业增速放缓影响,公司主营产品钛白粉市场处于下行通道,公司审时度势,积极应对国内市场需求不足、经济增速放缓等不利影响,突出优势产业板块,提升磷酸铁产能,优化产能结构,拓宽营销渠道,主要产品钛白粉基本保持去年同期产销量水平,主要产品磷酸铁产、销量突破新高,受磷酸铁板块的强势增长影响,公司营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长。
数据统计显示,安纳达近三年营业总收入复合增长率为37.78%,在化学原料行业已披露2022年数据的11家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为102.32%,排名2/11。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,钛白粉收入15.39亿元,同比下降4.71%,占营业收入的56.69%;磷酸铁收入11.15亿元,同比增长169.44%,占营业收入的41.08%。
截至2022年末,公司员工总数为796人,人均创收340.99万元,人均创利33.69万元,人均薪酬15.31万元,较上年同期分别增长16.11%、26.75%、7.63%。
2022年,公司毛利率为21.33%,同比上升4.60个百分点;净利率为13.65%,较上年同期上升3.77个百分点。
分产品看,钛白粉、磷酸铁2022年毛利率分别为10.26%、36.83%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.07亿元,占总销售金额比例为48.16%,公司前五名供应商合计采购金额9.74亿元,占年度采购总额比例为50.10%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为26.00%,较上年同期增长3.84个百分点,已经连续三年维持增长;公司2022年投入资本回报率为30.55%,较上年同期增长8.29个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为3.24亿元,同比增长248.75%;筹资活动现金流净额398.00万元,同比下降56.02%;投资活动现金流净额-5804.97万元,上年同期为-634.36万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为4.56亿元,相比上年同期增长220.14%。
2022年,公司营业收入现金比为49.12%,净现比为120.73%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为1.65次,上年同期为1.71次(2021年行业平均值为0.79次,公司位居同行业1/56);固定资产周转率为4.67次,上年同期为4.19次(2021年行业平均值为2.35次,公司位居同行业3/56);公司应收账款周转率、存货周转率分别为25.22次、12.55次。
2022年全年,公司期间费用为1.41亿元,较上年增加3562.74万元;期间费用率为5.21%,较上年同期上升0.04个百分点。其中,销售费用同比下降2.18%,管理费用同比增长116.09%,研发费用同比增长39.76%,财务费用由去年同期的248.45万元变为-1543.39万元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加125.31%,占公司总资产比重上升10.16个百分点,主要系本期销售商品收到的现金增加影响;固定资产较上年末增加26.63%,占公司总资产比重下降3.26个百分点,主要系本期总资产规模增加;存货较上年末增加4.75%,占公司总资产比重下降2.95个百分点,主要系本期总资产规模增加;在建工程较上年末增加165.30%,占公司总资产比重上升1.66个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加20.80%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;合同负债较上年末减少15.67%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;短期借款较上年末减少27.28%,占公司总资产比重下降0.95个百分点;其他流动负债较上年末减少15.67%,占公司总资产比重下降0.23个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为1.74亿元,占净资产的15.03%,较上年末增加790.15万元。其中,存货跌价准备为507.12万元,计提比例为2.83%。
2022年全年,公司研发投入金额为9391.40万元,同比增长41.05%;研发投入占营业收入比例为3.46%,相比上年同期上升0.21个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报称,公司累计拥有磷酸铁生产研发专利22项,其中发明专利2项,实用新型专利20项。报告期内,公司4项实用新型专利获得授权,另外2项发明专利和5项实用新型专利已受理。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为28.03%,相比上年同期下降0.15个百分点;有息资产负债率为1.08%,相比上年同期下降0.97个百分点。
2022年,公司流动比率为2.16,速动比率为1.83。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙),取代了此前的季善魁。在具体持股比例上,新余瑞达投资有限公司、陈爱芬持股有所上升,拉萨市星晴网络科技有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
铜陵化学工业集团有限公司 | 6450.58 | 29.9999 | 不变 |
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 | 292.69 | 1.361222 | 不变 |
银川经济技术开发区投资控股有限公司 | 265.98 | 1.236985 | 不变 |
拉萨市星晴网络科技有限公司 | 256.67 | 1.193703 | -0.57 |
新余瑞达投资有限公司 | 245.29 | 1.140778 | 0.11 |
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 200 | 0.930146 | 新进 |
陈爱芬 | 181.82 | 0.845596 | 0.08 |
向阳1号精选证券投资基金 | 84.48 | 0.392894 | 不变 |
叶正亮 | 77.29 | 0.359436 | 不变 |
吕甜 | 74.42 | 0.346107 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.89万户,较三季度末下降了1974户,降幅6.40%;户均持股市值由三季度末的8.94万元上升至10.13万元,增幅为13.31%。
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