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海特高新股票前景分析(利润同比减97.46%至98.3%)

海特高新发布业绩预告,预计2022年全年盈利1250.85万元至1866.66万元,同比上年减97.46%至98.3%。

公告中解释本次业绩变动的原因为:

公司本期归属于上市公司股东的净利润变动主要原因:2021 年 6 月原子公司成都海威华芯科技有限公司增资扩股出表形成投资收益导致上年基期归属于上市公司股东的净利润较高。本期公司主营业务发展稳健,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约 115.57% - 123.24%。

海特高新2022三季报显示,公司主营收入6.91亿元,同比上升14.94%;归母净利润1444.15万元,同比下降97.87%;扣非净利润3127.73万元,同比上升9.3%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入2.31亿元,同比上升10.25%;单季度归母净利润-1240.55万元,同比下降249.76%;单季度扣非净利润-517.51万元,同比下降442.13%;负债率37.99%,投资收益-1047.69万元,财务费用5328.67万元,毛利率44.48%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。近3个月融资净流出5486.13万,融资余额减少;融券净流出51.96万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海特高新(002023)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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